Logo
Daftar Isi

Bab 10 · Pengaturan

Faktur

Tab Faktur pada halaman Pengaturan untuk mengatur logo, format cetak, QR code member portal, memo, dan tampilan default daftar penjualan. Dibuka saat menyiapkan tampilan faktur atau aturan komisi/kompensasi.

Pengertian

Tab Faktur (menu Pengaturan → Faktur) mengatur tampilan dan perilaku faktur penjualan yang dihasilkan sistem: logo, format cetak, QR code member portal, memo, sampai kategori barang yang dikecualikan dari kompensasi.

03 - Faktur.png Tampilan: Halaman Pengaturan Faktur

Fitur Utama

Logo Faktur

Unggah gambar logo yang muncul di faktur penjualan. Disarankan format .png atau .jpg dengan latar transparan agar hasil cetak rapi.

Logo Portal Member

Unggah logo yang muncul di Portal Member. Format yang diterima: JPG, PNG, atau SVG.

Proses Penjualan Lunas

Tombol Proses Penjualan Lunas membuat pengambilan (fulfillment) otomatis untuk semua penjualan yang sudah lunas tetapi belum diproses. Gunakan setelah mengimpor data penjualan dari sistem lain, atau untuk memperbarui laporan penjualan dan stok agar akurat.

QR Code Member Portal

Menampilkan atau menyembunyikan QR code member portal di faktur. Pilihan: Tampilkan atau Sembunyikan.

URL Member Portal

Alamat yang dituju QR code. Kolom ini terisi otomatis oleh sistem dan tidak bisa diubah.

Tampilan Default Daftar Penjualan

Menentukan tampilan awal halaman daftar penjualan. Pilihan:

  • Card View — data ditampilkan sebagai kartu.
  • Table View — data ditampilkan sebagai tabel ringkas.

Varian Faktur Penjualan

Menentukan tata letak cetak faktur. Pilihan: Landscape, Portrait, dan Thermal (ukuran kecil untuk printer kasir mini).

Memo Faktur

Menampilkan informasi tambahan di bagian bawah faktur. Bila diatur ke Tampilkan, isi kolom Teks konten, Telp/Whatsapp, dan Email. Pilih Sembunyikan untuk tidak menampilkannya.

Kategori Barang yang Dikecualikan dari Kompensasi

Barang kompensasi adalah barang yang diberikan gratis kepada pelanggan sebagai pengganti, hadiah, atau situasi khusus lainnya. Centang kategori yang tidak boleh diberikan sebagai barang kompensasi. Di bawahnya, opsi Tampilkan Stok 0 di Komplimen mengatur apakah barang berstok nol tetap muncul di daftar komplimen.

Langkah Penggunaan

  1. Buka menu Pengaturan → Faktur.
  2. Unggah Logo Faktur dan Logo Portal Member bila perlu.
  3. Atur QR Code Member Portal, Tampilan Default Daftar Penjualan, Varian Faktur Penjualan, dan Memo Faktur.
  4. Centang kategori pada Kategori Barang yang Dikecualikan dari Kompensasi jika diperlukan.
  5. Klik Perbarui untuk menyimpan.

Catatan & Tips

  • Halaman ini hanya bisa dibuka oleh pengguna yang punya hak akses ke menu Pengaturan.
  • Proses Penjualan Lunas memengaruhi banyak transaksi sekaligus; jalankan hanya bila memang perlu, mis. setelah migrasi data.

Solusi lengkap untuk toko optik modern dengan teknologi terdepan dan dukungan terbaik.

Fitur

  • Penjualan Optik
  • Faset & QC
  • Inventory & Gudang
  • Membership & After-Service
  • Multi-Cabang & Roles
  • Financial Statement

Perusahaan

©Lensiro. All Rights Reserved.

Kebijakan Privasi